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Selección de sucursal

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Sucursal

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Selección de empleado

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El empleado seleccionado será utilizado por la nota de venta realizada.

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Selección de caja

Todas las ventas realizadas serán asociadas a la caja que se encuentre empleando.

Aperture una caja al iniciar el turno del día y cierrela al terminar.

Corte de caja

Todos los ingresos deben ser capturados para poder continuar con el corte de caja.

Proceda a ingresar los ingresos del día por método de pago y despues de clic en Corte de caja.

Apertura: Fecha

Selección de nota

La nota seleccionada será empleada durante el módulo actual.

Seleccione la nota a utilizar, o de clic en Continuar sin seleccionar ninguna nota para crearla y cobrarla en conjunto.

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Cliente

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Módulo

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Selección de comisionado

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El comisionado seleccionado será empleado durante el módulo actual.

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Comisionado

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Selección de transferencia

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La transferencia seleccionada será empleada para realizar el pago de la nota de venta actual.

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Folio

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Cliente

Fecha
de transf.

Monto
de transf.

Referencia
de transf.
Observaciones -

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Selección de nota de crédito al cliente

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La nota de crédito al cliente seleccionada será empleada para realizar el pago de la nota de venta actual.

Seleccione la nota de crédito al cliente a utilizar.

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Folio

Fecha

Cliente

Fecha
de operación

Monto

Referencia Observaciones -

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Área de despacho

Esta nota aún está pendiente de pasar por caja.

Esta venta cuenta con productos pendientes de entregar.

Esta venta ha sido devuelta.

Esta nota se encuentra eliminada.

Apertura: Fecha

Agregue un producto ingresando su clave, descripcion o código, seleccione
la sugerencia (en caso de ser una descripcion) y de clic en Agregar

Cantidad Clave Unidad Disponible Descripción Prec. Unit. Desct.° Impuesto Total
(disc. + IVA)
-

$0

$0

$0

$0

$0

Área de caja

Apertura: Fecha

Comisionado

( $0 )

Pago de nota

Distribuya el total a pagar en los diferentes métodos de pago correspondientes.

Resumen de pago

Tipo Monto

Se encuentra agregando un producto sin disponibilidad.

Nota creada

La nota se ha registrado correctamente con el folio NVT___0

Está nota no es una nota de venta. Para vender la nota, dirijase al Área de caja, seleccione la nota y despache la venta.
Para comenzar otra nota, de clic en Terminar.

Resumen de venta

La nota se ha vendido correctamente con el folio NDV___0

Esta nota aplica para que el vendedor reciba una bonificación

EL CAMBIO ES DE:

$0

EL TOTAL FUE DE:

$0

RECIBI DEL CLIENTE:

$0

El ticket de venta lo puede encontrar en una nueva pestaña, o puede volver a visualizarla dando clic en Ver ticket de venta.
Puede visualizar esta nota en el Historial de notas de venta dando clic en Ir a Historial de notas de venta.
Para volver al área de caja, de clic en Terminar.

Selección de movimiento negativo

Código:

Descripción:

cantidad solicitada en stock:

cantidad solicitada en negativo:


Tipo de movimiento

Seleccione el tipo de movimiento a generar.
Cancelar esta pantalla removera el producto del carrito si es que no tiene stock. En caso de que haya stock, solo se permitira ingresar hasta el stock disponible.

Selección de tipo de devolución

El tipo de devolución define la forma en que se devolverá el dinero.

Seleccione el tipo de devolución e ingrese un comentario al respecto.
La devolución en efectivo es inmediata, pero solo se permite para notas vendidas mediante Efectivo.

La devolución en nota a favor generará una nota con saldo a favor del cliente para ser usado dentro de la sucursal, pero solo se permite para notas vendidas mediante tarjeta de débito/crédito o transferencia.

Devolución terminada

Los productos seleccionados de la nota de venta han sido devueltos correctamente con el folio DVC___0

El ticket de nota de crédito al cliente lo puede encontrar en una nueva pestaña, o puede volver a visualizarla dando clic en Ver ticket de nota de crédito al cliente (solo si se eligio este tipo de devolución).
Para volver a la nota de venta, de clic en Terminar.